Dashboard
๐Ÿ“… Kamis, 27 Maret 2025

Selamat Datang, Dr. Erwin ๐Ÿ‘‹

Berikut ringkasan kegiatan audit periode Januari โ€“ Maret 2025

โœ“
PKPT Disusun
โœ“
Penugasan Dibuat
3
Pelaksanaan
4
Exit Meeting
5
LHA Diterbitkan
๐Ÿ“‹
Total Penugasan
18
โ†‘ 3 dari bulan lalu
๐Ÿ”
Sedang Berjalan
7
Dari 5 unit kerja
โœ…
Selesai
9
LHA sudah diterbitkan
โš ๏ธ
Tindak Lanjut
34
12 selesai, 22 proses
๐Ÿ” Audit Sedang Berjalan
Objek AuditTimProgressStatus
Dinas Pendidikan
Audit Keuangan TA 2024
Budi R. +3
75%
Pengujian
RSUD Harapan
Audit Operasional
Siti A. +2
45%
Survei
Dinas PU
Audit Pengadaan
Hendra W. +4
90%
Exit Meeting
Dinas Kesehatan
Audit Khusus
Rina P. +2
30%
Perencanaan
๐Ÿ“Š Temuan Berdasarkan Kategori
Kelemahan SPI18 temuan
Ketidakpatuhan12 temuan
3E (Efisiensi, Efektivitas)4 temuan

โš  Perhatian: 8 temuan bernilai > Rp 100 juta memerlukan tindak lanjut segera

๐Ÿ“… Jadwal Mendatang
Entry Meeting โ€” Dinas Pendidikan
20 Mar 2025 ยท Selesai โœ“
Exit Meeting โ€” Dinas PU โ† Sekarang
28 Mar 2025 ยท Besok
Penerbitan LHA โ€” Dinas Pendidikan
5 Apr 2025
Entry Meeting โ€” Dinas Kesehatan
8 Apr 2025

๐Ÿ“‹ Daftar Penugasan Audit

Periode Januari โ€“ Desember 2025

NoNomor SPObjek AuditJenis AuditKetua TimPeriodeStatusAksi
1 SP/01/INS/2025 Dinas Pendidikan Kab. Maju Keuangan Budi Rahardjo, CGAP 15 Mar โ€“ 15 Apr 2025 Pelaksanaan
2 SP/02/INS/2025 RSUD Harapan Sehat Operasional Siti Aminah, CA 10 Mar โ€“ 10 Apr 2025 Survei Awal
3 SP/03/INS/2025 Dinas Pekerjaan Umum Pengadaan Hendra Wijaya, CRMA 1 Mar โ€“ 31 Mar 2025 Exit Meeting
4 SP/04/INS/2025 Dinas Kesehatan Khusus/Investigasi Rina Permata, CIA 20 Mar โ€“ 20 Apr 2025 Perencanaan
5 SP/05/INS/2025 Badan Pengelola Keuangan Daerah Keuangan Ahmad Fauzi, CGAP 1 Feb โ€“ 28 Feb 2025 Selesai

๐Ÿ“… Perencanaan Audit

SP/01/INS/2025 โ€” Audit Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Maju TA 2024

๐Ÿ“Œ Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) telah disetujui pada 10 Januari 2025. Audit ini masuk dalam prioritas A berdasarkan penilaian risiko tinggi.

Program Kerja Pengawasan Tahunan 2025Disetujui
Penyusun
Budi Rahardjo, CGAP
NIP 19850312 201001 1 002
Pemeriksa
Dr. Siti Rahayu, M.M.
NIP 19780620 200501 2 003
Menyetujui
Dr. Erwin Antoni, M.Si.
NIP 19770212 200604 1 003
Kertas Kerja Survei Awal (KK-PA-01)Selesai
A. Data Umum Objek Audit
B. Identifikasi Area Berisiko Tinggi
Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) โ€” Rp 38,5 M
Risiko: Penyalahgunaan, laporan tidak akurat | Prioritas: TINGGI
Pengadaan Buku dan Alat Peraga โ€” Rp 12,3 M
Risiko: Markup harga, spesifikasi tidak sesuai | Prioritas: TINGGI
Pembangunan Ruang Kelas Baru โ€” Rp 24,8 M
Risiko: Kualitas pekerjaan, addendum tidak wajar | Prioritas: TINGGI
Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan) โ€” Rp 145,2 M
Risiko: Pegawai fiktif, kelebihan bayar | Prioritas: SEDANG
Pendapatan Retribusi Daerah โ€” Rp 2,1 M
Risiko: Penerimaan tidak disetor tepat waktu | Prioritas: RENDAH
Auditor Penyusun
Ahmad Riza, S.E.
NIP 19900415 201501 1 003
Ketua Tim
Budi Rahardjo, CGAP
NIP 19850312 201001 1 002
Pengendali Teknis
Dr. Siti Rahayu, M.M.
NIP 19780620 200501 2 003
Penilaian Risiko โ€” KK-PA-02Selesai
Matriks Risiko Audit

Klik sel untuk melihat risiko yang terpetakan di area tersebut

Dampak โ†‘
Kemungkinan โ†’
Sgt Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi
Sgt Tinggi
Sgt Tinggi
M
T
๐Ÿ”ด K
K
K
Tinggi
R
M
T ๐Ÿ“ฆ
๐Ÿ”ด K
K
Sedang
R
R
M ๐Ÿ—๏ธ
T
K
Rendah
R
R
R ๐Ÿ’ฐ
M
T
Sgt Rendah
R
R
R
R
M
Rendah Sedang Tinggi Kritis | ๐Ÿ”ด BOS   ๐Ÿ“ฆ Pengadaan   ๐Ÿ—๏ธ Konstruksi   ๐Ÿ’ฐ Gaji
NoRisikoKemungkinanDampakSkorLevelPengendalian
R-01Penyalahgunaan Dana BOS5525KritisPengujian substantif penuh
R-02Markup harga pengadaan buku4520KritisAnalisis harga pasar, konfirmasi vendor
R-03Kualitas pekerjaan konstruksi3412SedangInspeksi fisik, foto dokumentasi
R-04Kelebihan pembayaran gaji236RendahRekonsiliasi daftar gaji
Program Audit โ€” KK-PA-03Dalam Pelaksanaan
A. Program Audit Dana BOS
NoLangkah PengujianTujuanAuditorWaktuRef. KKStatus
1.1Dapatkan dan review daftar penerima BOS seluruh sekolahKelengkapan & keakuratanAhmad Riza2 HKKK-P-01โœ“
1.2Rekonsiliasi penerimaan BOS dengan data KemendikbudKeberadaan & hakDewi Ayu1 HKKK-P-02โœ“
1.3Uji petik penggunaan BOS di 10 sekolah sampelKetaatan & kewajaranAhmad Riza5 HKKK-P-03โณ Proses
1.4Konfirmasi kepada Kepala Sekolah atas penggunaan danaKeberadaanBudi R.2 HKKK-P-04Belum
B. Program Audit Pengadaan
NoLangkah PengujianTujuanAuditorWaktuRef. KKStatus
2.1Review proses perencanaan pengadaan dan RUPKelengkapan dokumenSari Dewi2 HKKK-P-05โœ“
2.2Analisis kewajaran harga dengan HPS dan harga pasarKewajaran nilaiDewi Ayu3 HKKK-P-06โณ Proses
2.3Verifikasi fisik barang/aset yang diterimaKeberadaan asetAhmad Riza2 HKKK-P-07Belum
Berita Acara Entry Meeting โ€” KK-PA-04Ditandatangani
Peserta Hadir
NamaJabatanInstansiTanda Tangan
Dr. Erwin Antoni, M.Si.Kepala InspektoratInspektorat Kab. Majuโœ… Hadir
Budi Rahardjo, CGAPKetua Tim AuditorInspektorat Kab. Majuโœ… Hadir
Ahmad Riza, S.E.Anggota TimInspektorat Kab. Majuโœ… Hadir
Dr. Hj. Fatimah Zahro, M.Pd.Kepala DinasDinas Pendidikanโœ… Hadir
Ir. Bambang SetiawanSekretaris DinasDinas Pendidikanโœ… Hadir
Yanti Kusuma, S.E., M.Si.Kasubag KeuanganDinas Pendidikanโœ… Hadir

๐Ÿ” Pelaksanaan Audit

SP/01/INS/2025 โ€” Dinas Pendidikan | Progress: 75% | Sisa 8 HK

12 temuan ditemukan, 8 dikonfirmasi auditan

Ref.Kondisi TemuanKriteriaNilai (Rp)SifatStatusAksi
T-001 Kelebihan pembayaran honor guru tidak tetap
SDN 05 Maju โ€” ditemukan 15 Mar 2025
Perda No.5/2023 Ps.12 48.500.000 Kerugian Dikonfirmasi
T-002 Penggunaan Dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis
12 sekolah โ€” ditemukan 17 Mar 2025
Permendikbud 63/2022 125.750.000 Potensi Kerugian Dikonfirmasi
T-003 Aset tetap belum dicatat dalam SIMDA
Bidang SD โ€” ditemukan 18 Mar 2025
PP 71/2010 PSAP 07 โ€” Kelemahan SPI Dikonfirmasi
T-004 Pengadaan buku pelajaran tanpa proses lelang
Sekretariat โ€” ditemukan 20 Mar 2025
Perpres 12/2021 Ps.38 89.300.000 Kerugian Dalam Klarifikasi
T-005 Laporan keuangan UPTD tidak dikonsolidasi
Semua UPTD โ€” ditemukan 22 Mar 2025
Permendagri 77/2020 โ€” Kelemahan SPI Draft
๐Ÿ’ฐ Total Nilai Temuan: Rp 263.550.000 | Perlu dikembalikan ke kas daerah sesuai rekomendasi

KK-P-03: Pengujian Dana BOS

Auditor: Ahmad Riza | Tanggal: 18-22 Mar 2025

Populasi
60 Sekolah
Sampel
10 Sekolah
Nilai Sampel
Rp 6,4 M
Metode
Random
Hasil Pengujian
SekolahAlokasi BOSTerpakaiSesuai Juknis?Catatan
SDN 01 Maju145.000.000138.500.000โœ“ Yaโ€”
SDN 05 Maju132.000.000140.200.000โœ— TidakKelebihan Rp 8,2 M
SDN 12 Maju98.000.00095.600.000โœ“ Yaโ€”
SMP 03 Maju210.000.000224.000.000โœ— TidakTidak ada SP2D

KK-P-06: Analisis Harga Pengadaan

Auditor: Dewi Ayu | Tanggal: 19-21 Mar 2025

Paket Diuji
5 Paket
Nilai Uji
Rp 12,3 M
Selisih
Rp 2,1 M
Status
Proses
Analisis Kewajaran Harga
PaketHPSHarga KontrakHarga PasarSelisih
Buku SD Kelas 1-385.000.00084.500.00072.000.00012.500.000
Alat Lab IPA45.000.00044.800.00038.500.0006.300.000
Mebel Kelas62.000.00061.500.00060.200.0001.300.000
๐Ÿ“จ Surat Konfirmasi & Permintaan Keterangan
No SuratTujuanPerihalTanggal KirimDeadline BalasanStatus
SP2/001/INSKepala SDN 05 MajuKlarifikasi kelebihan penggunaan BOS19 Mar 202522 Mar 2025Dibalas
SP2/002/INSPPTK Pengadaan BukuKonfirmasi harga satuan buku pelajaran20 Mar 202524 Mar 2025Menunggu
SP2/003/INSKasubag KeuanganRekonsiliasi SP2D dengan realisasi anggaran21 Mar 202525 Mar 2025Dibalas
SP2/004/INSKepala Bidang GTKDaftar guru tidak tetap penerima honor22 Mar 202526 Mar 2025Terlambat
Berita Acara Exit MeetingTerjadwal 28 Mar 2025

๐Ÿ“… Exit Meeting dijadwalkan pada 28 Maret 2025, pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Dinas Pendidikan. Siapkan draft temuan dan rekomendasi.

Ringkasan Temuan untuk Exit Meeting
NoTemuanNilai (Rp)Rekomendasi
1Kelebihan bayar honor guru TT48.500.000Setor ke kas daerah dalam 60 hari
2Penggunaan BOS tidak sesuai juknis125.750.000Kembalikan penggunaan tidak sesuai, perbaiki SOP
3Aset belum dicatat SIMDAโ€”Input semua aset dalam 30 hari, rekonsiliasi rutin
4Pengadaan tanpa lelang89.300.000Serahkan ke APIP untuk proses investigasi lanjutan

๐Ÿ“„ Laporan Hasil Audit (LHA)

Daftar LHA yang telah diterbitkan

No LHAObjek AuditTanggal TerbitNilai TemuanRekomendasiStatus TLAksi
LHA/01/INS/2025 Badan Pengelola Keuangan Daerah
Audit Keuangan TA 2024
28 Feb 2025 Rp 156.800.000 8 rekomendasi 5 selesai, 3 proses
LHA/02/INS/2025 Dinas Pekerjaan Umum
Audit Pengadaan TA 2024
Draft Rp 89.300.000 5 rekomendasi Belum Terbit
PEMERINTAH KABUPATEN MAJU
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Merdeka No. 1, Kab. Maju | Telp. (0123) 456789
LAPORAN HASIL AUDIT
Nomor: LHA/01/INS/2025
Objek Audit
BPKD Kab. Maju
Periode
Tahun Anggaran 2024
Tanggal Terbit
28 Februari 2025
I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Daerah Kabupaten Maju telah melaksanakan audit keuangan terhadap Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Maju untuk Tahun Anggaran 2024. Audit dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Nomor SP/05/INS/2025 tanggal 1 Februari 2025.

Berdasarkan hasil audit, tim menemukan 8 (delapan) temuan yang terdiri dari 3 temuan kelemahan SPI dan 5 temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dengan total nilai temuan sebesar Rp 156.800.000.

II. HASIL AUDIT & REKOMENDASI
NoTemuanNilai (Rp)RekomendasiBatas TL
1Saldo kas kecil tidak sesuai catatan akuntansi12.500.000Lakukan rekonsiliasi dan koreksi saldo30 hari
2Piutang pajak belum dilakukan penagihan87.300.000Terbitkan STP dan tindak penunggak pajak60 hari
3Aset tetap tanah belum bersertifikatโ€”Koordinasi BPN untuk penerbitan sertifikat6 bulan
4Belanja perjalanan dinas melebihi standar34.500.000Kembalikan kelebihan ke kas daerah30 hari
5SOP pengendalian kas belum tersediaโ€”Susun SOP pengendalian kas dalam 60 hari60 hari
III. PENUTUP

Laporan ini disusun untuk dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama pelaksanaan audit berlangsung. Tindak lanjut atas rekomendasi audit wajib dilaporkan kepada Inspektorat selambat-lambatnya 60 hari setelah LHA diterima.

Ketua Tim Auditor
Ahmad Fauzi, CGAP
NIP 19870503 201101 1 004
Pengendali Teknis
Dr. Siti Rahayu, M.M
NIP 19780620 200501 2 003
Kepala Inspektorat
Dr. Erwin Antoni, M.Si.Ak
NIP 19770212 200604 1 003

๐Ÿ“ˆ Monitoring Tindak Lanjut

Pantau progres tindak lanjut rekomendasi audit

๐Ÿ“‹
Total Rekomendasi
46
Dari 5 LHA terbit
โœ…
Selesai
24
52% dari total
โณ
Dalam Proses
18
Sesuai jadwal
๐Ÿšจ
Terlambat/Belum
4
Perlu eskalasi
Detail Tindak Lanjut Rekomendasi
No. LHARekomendasiAuditanBatas WaktuProgressStatusBukti TL
LHA/01/R-02 Terbitkan STP penunggak pajak BPKD 28 Apr 2025
100%
โœ“ Selesai ๐Ÿ“Ž STP-001.pdf
LHA/01/R-04 Kembalikan kelebihan perjalanan dinas BPKD 28 Mar 2025
60%
โณ Proses ๐Ÿ“Ž Bukti-setor.pdf
LHA/01/R-05 Susun SOP pengendalian kas BPKD 28 Apr 2025
30%
๐Ÿ“ Draft SOP โ€”
LHA/01/R-03 Sertifikasi aset tanah ke BPN BPKD 28 Aug 2025
10%
Belum โ€”

๐Ÿ“ Template Kertas Kerja โ€” Perencanaan

KK-PA-01: Survei Awal & Pemahaman Entitas
Mencakup data umum, struktur organisasi, identifikasi area berisiko
Tersedia
KK-PA-02: Penilaian Risiko Audit (Risk Assessment)
Matriks risiko, skor kemungkinan & dampak, penentuan prioritas
Tersedia
KK-PA-03: Program Audit (Audit Plan)
Langkah kerja, penanggung jawab, alokasi waktu, referensi KK
Tersedia
KK-PA-04: Berita Acara Entry Meeting
Peserta, kesepakatan, dokumen yang diminta
Tersedia
KK-PA-05: Surat Perintah Tugas (SPT)
Dasar hukum penugasan, komposisi tim, ruang lingkup
Template

๐Ÿ“ Template Kertas Kerja โ€” Pelaksanaan

KK-P-01: Kertas Kerja Pengujian Substantif
Vocher, rekonsiliasi, konfirmasi
Tersedia
KK-P-02: Kertas Kerja Pengujian Kepatuhan
Checklist peraturan, ketaatan prosedur
Tersedia
KK-P-03: Formulir Temuan Audit (NHA)
Kondisi, kriteria, sebab, akibat, rekomendasi (5C)
Tersedia
KK-P-04: Surat Permintaan Keterangan
Klarifikasi kepada auditan atas temuan
Tersedia
KK-P-05: Berita Acara Pemeriksaan Fisik
Cek fisik kas, aset, barang persediaan
Template
KK-P-06: Kertas Kerja Inspeksi & Observasi
Pengamatan langsung proses bisnis, dokumentasi foto
Template

โš ๏ธ Penilaian Risiko Terintegrasi

Audit Keuangan โ€” Dinas Pendidikan TA 2024

KK-RISIKO: Formulir Penilaian Risiko Audit

No. Penugasan: SP/01/INS/2025 | Tgl: 12 Maret 2025

Daftar Risiko & Pengendalian
KodeRisikoAreaKemungkinan (1-5)Dampak (1-5)SkorLevelRespons
R-01Penyalahgunaan Dana BOSKeuangan5525KritisPengujian penuh
R-02Markup harga pengadaanPengadaan4520KritisAnalisis harga pasar
R-03Aset tidak tercatatAset3412SedangInventarisasi fisik
R-04Pegawai fiktifKepegawaian2510SedangKonfirmasi instansi lain
R-05Retribusi tidak disetorPendapatan224RendahRekonsiliasi rekening
Disusun
Budi Rahardjo, CGAP
Ketua Tim Audit
Direview
Dr. Siti Rahayu, M.M.
Pengendali Teknis
Disetujui
Dr. Erwin Antoni, M.Si.
Kepala Inspektorat

๐Ÿ”ฌ Program Pengujian Substantif

Template kertas kerja pengujian terinci per area audit

KK-PENGUJIAN: Formulir Hasil Temuan (NHA)

Nota Hasil Audit โ€” sesuai format IPPF & Permenpan

Data Temuan
๐Ÿ’ฐ Nilai Temuan
Rp 48.500.000
Kategori: Kerugian Keuangan Daerah
๐Ÿ“Š Tingkat Risiko
TINGGI
Skor: 20/25 | Prioritas: 1
Auditor Penyusun
Ahmad Riza, S.E.
NIP 19900415 201501 1 003
Ketua Tim
Budi Rahardjo, CGAP
NIP 19850312 201001 1 002
Pengendali Teknis
Dr. Siti Rahayu, M.M.
NIP 19780620 200501 2 003

๐Ÿ‘ค Data Auditor

BR
Budi Rahardjo
CGAP, CRMA
Ketua Tim
12 tahun pengalaman
Spesialisasi: Audit Keuangan
SA
Siti Aminah
CA, CPA
Ketua Tim
9 tahun pengalaman
Spesialisasi: Audit Operasional
HW
Hendra Wijaya
CRMA, CFE
Ketua Tim
11 tahun pengalaman
Spesialisasi: Audit Pengadaan
AR
Ahmad Riza
S.E., M.Ak.
Anggota
5 tahun pengalaman
Spesialisasi: Akuntansi Pemerintah
DA
Dewi Ayu
S.E., CFrA
Anggota
4 tahun pengalaman
Spesialisasi: Audit Forensik
RP
Rina Permata
CIA, CFE
Ketua Tim
8 tahun pengalaman
Spesialisasi: Investigasi Khusus

๐Ÿ›๏ธ Objek Audit

Nama OPD / Unit KerjaKepalaAnggaran TA 2024Tingkat RisikoFrekuensi AuditLast AuditAksi
Dinas PendidikanDr. Hj. Fatimah ZahroRp 245,6 MTinggi1x/tahunMar 2025
RSUD Harapan Sehatdr. Bambang Irawan Sp.PDRp 128,3 MTinggi1x/tahunMar 2025
Dinas Pekerjaan UmumIr. Sugeng WibowoRp 312,5 MTinggi1x/tahunMar 2025
BPKDDrs. Hartono, M.Si.Rp 45,2 MSedang2x/tahunFeb 2025
Dinas Kesehatandr. Rini Astuti, M.Kes.Rp 187,4 MSedang1x/tahunDes 2024
Dinas PerhubunganIr. Dedy KurniawanRp 54,8 MRendah2 tahun sekaliJun 2023